El control interno es un componente esencial de la gestión organizacional que ayuda a garantizar la integridad financiera, el cumplimiento normativo, la eficiencia operativa y la protección de los activos. Al implementar un sistema robusto de control interno, las organizaciones pueden mitigar riesgos, prevenir fraudes y errores, y asegurar la confiabilidad de su información financiera.
dentificar los riesgos potenciales que pueden afectar la capacidad de la organización para alcanzar sus objetivos.
Diseñar controles para mitigar los riesgos, incluyendo políticas, procedimientos y medidas preventivas.
Evaluar la probabilidad y el impacto de los riesgos identificados.
Monitorear y evaluar continuamente la efectividad de los controles, haciendo ajustes y mejoras según sea necesario.
Garantizar que la información financiera y operativa sea completa, precisa y oportuna, es nuestro primer objetivo
Lo mas importante para nosotros es mejorar la eficacia y eficiencia de las operaciones de la organización.
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